Essa melhoria está disponível na versão 2.21.0.9883
A partir desta versão foi realizada a inclusão do processo para Gerar Integração Contábil do ICMS DIFAL.
Com esta inclusão, notas de vendas para consumidor final não contribuinte fora do estado, fará parte da integração contábil. Lembrando que deverá estar configurado corretamente no CFOP os Dados contábeis da Natureza de Operação Fiscal.
Para verificar se as configurações estão corretas, acesse: Fiscal / Livros Fiscais / Cadastros / CFOP s / Cadastro de Naturezas de Operação Fiscal, carregue o CFOP que deverá ser configurado, por exemplo o 6.108 utilizado para “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte”, clique no botão Conta contábil, localizado na parte inferior da tela. Deverá está configurado o “DIF. ALIQUOTA”, localizada na aba Impostos /ICMS. Veja na imagem abaixo:
Portanto é importante ter ciência que a partir desta versão a contabilização do ICMS DIFAL das notas fiscais de venda para consumidor final não contribuinte passarão a serem feitas pela integração da nota fiscal de saída.
Uma vez configurado, ao realizar o lançamento de nota fiscal de saída dentro desta característica, ao realizar o filtro das consistências dos lançamentos integrados, deverá aparecer a contabilização do ICMS DIFAL gerado na nota. Veja exemplos abaixo:
Também, estaremos à disposição no Chat On-Line, caso necessite de alguma informação adicional, ou através do endereço no link abaixo para abertura de tickets/tarefas para o Suporte Técnico na Área Help Desk Novo, conforme endereço abaixo:
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