Avaliação de Fornecedores nas Entradas de Documentos Fiscais

A funcionalidade de Avaliação de Fornecedores permite registrar a avaliação do fornecedor durante o processo de recebimento de documentos fiscais no MaxManager.

A avaliação pode ser utilizada tanto no Lançamento de Nota Fiscal de Entrada quanto na Entrada de Documento Fiscal Eletrônico (NF-e, CT-e), permitindo que o processo também seja realizado para documentos recebidos por meio da importação do XML.

Quando a funcionalidade estiver habilitada para o fornecedor, o sistema solicitará o preenchimento da avaliação durante o processo de entrada da nota fiscal.

Configuração

Para utilizar a funcionalidade, acesse:

Sistema > Painel de Controle > Configuração do Sistema

Localize a configuração:

040 – Avaliação de Fornecedores

Defina a configuração como S.

Quando a configuração estiver definida como N, a avaliação não será solicitada e o processo de entrada continuará normalmente.

Configuração do fornecedor

Além da configuração do sistema, o fornecedor que deverá ser avaliado precisa estar configurado para utilizar a avaliação.

No cadastro do fornecedor, habilite a opção correspondente à Avaliação de Fornecedores.

Dessa forma, a avaliação será solicitada somente para os fornecedores que estiverem configurados para utilizar o recurso.

Cadastro das perguntas de avaliação

As perguntas que serão apresentadas durante a avaliação devem ser previamente cadastradas em:

Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Cadastros > Cadastro de Perguntas para Avaliação Entrada

Para cadastrar uma pergunta, informe:

  • Categoria: identificação ou agrupamento da pergunta;
  • Descrição: pergunta que será apresentada durante a avaliação;
  • Status: define se a pergunta está Ativa ou Inativa.

Após preencher as informações, clique em Salvar.

As perguntas já cadastradas ficam disponíveis na parte inferior da tela, onde poderão ser consultadas e alteradas quando necessário.

Somente as perguntas que estiverem com o status Ativo serão consideradas para utilização no processo de avaliação.

Onde a avaliação é realizada?

A avaliação de fornecedores pode ser utilizada nos seguintes processos:

Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Movimentações > Lançamento Nota Fiscal Entrada

e

Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Movimentações > Entrada de Documento Fiscal Eletrônico (NF-e, CT-e)

Avaliação pela Entrada de Documento Fiscal Eletrônico

Na rotina:

Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Movimentações > Entrada de Documento Fiscal Eletrônico (NF-e, CT-e)

localize o documento fiscal que será integrado e realize normalmente o processo de integração.

Quando a configuração 040 – Avaliação de Fornecedores estiver definida como S e o fornecedor estiver habilitado para avaliação, ao clicar em Integrar, o MaxManager apresentará a tela de Avaliação do Fornecedor.

Preencha as informações solicitadas na avaliação e realize o envio.

Após o envio da avaliação, o sistema dará continuidade ao processo e realizará normalmente a integração da nota fiscal.

Caso a avaliação não esteja habilitada, o processo de integração continuará normalmente, sem apresentar a tela de avaliação.

Consulta das avaliações realizadas

As avaliações registradas podem ser consultadas através do relatório:

Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Relatórios > Relatório de Avaliação de Fornecedores

O relatório permite localizar as avaliações utilizando diferentes informações, como:

  • Empresa/Filial;
  • número e série da nota;
  • categoria da pergunta;
  • tipo de operação;
  • fornecedor;
  • data de emissão;
  • data de entrada;
  • CFOP;
  • resposta;
  • classificação e grupo do produto.

Também é possível definir como as informações serão apresentadas por meio do campo Tipo Relatório, utilizando uma das seguintes opções:

  • Por Pergunta;
  • Por Nota;
  • Por Fornecedor.

Após informar os filtros desejados, selecione a opção de saída Visualizar para consultar as avaliações registradas.

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