Como faço para lançar uma nota fiscal de devolução para um fornecedor no MaxManger ?

Para que você consiga efetuar o lançamento de uma nota fiscal de devolução para um fornecedor, é necessário que a nota fiscal de entrada que o fornecedor emitiu contra você já tenha sido lançada e integrada no MaxManager.
Estando com a nota de entrada lançada e integrada, siga os seguintes passos para efetuar o lançamento da nota fiscal de saída de devolução para o seu fornecedor:

1. Acesse a opção Suprimentos / Faturamento / Notas de Saída / Lançamento Nota Fiscal de Saída

2) Na tela de lançamento da nota fiscal de saída, selecione a empresa/filial e o fornecedor desejado, em seguida selecione a operação Devolução:

3) Ao selecionar a opção devolução, serão disponibilizadas para seleção todas as notas fiscais de entrada, com os seus produtos especificados, recebidas do fornecedor selecionado, localize o item desejado e clique no botão seta direita para adicioná-lo na nota de devolução:

4) Após passar o(s) item(s) desejado(s) para a nota, selecione a aba itens e clique sobre cada produto para confirmar a quantidade a ser devolvida, lembrando que você terá acesso somente ao campo quantidade e natureza de operação fiscal ( CFOP ), os outros campos ficarão inacessíveis:

5) Informe a quantidade que deseja devolver, se for integral basta clicar no botão Salvar, após salvar o item ficará com a imagem verde mostrando que está salvo e liberado para finalizar, para finalizar a nota, clique no botão Finalizar, conforme a imagem abaixo:

6) Ao finalizar, você será levado a aba de Total onde poderá informar o meio de transporte e observações, se forem necessárias, lembrando que a observação referente a qual nota esta sendo devolvida, o MaxManager gera automaticamente, clique então no botão Atualizar:

7) Ao clicar no botão atualizar, você estará na aba Financeiro / Parcelas e deverá informar a condição de pagamento para gerar as parcelas referente a devolução, clique então no botão Processar Nota Fiscal para que o processo seja finalizado:

8) Processando a nota fiscal, será lhe mostrado o status da mesma e ficará disponivel a emissão da pré-nota para que você possa, se necessário, conferir os dados calculados:

Se após a conferência, você verificar que precisará alterar qualquer informação da nota, basta desprocessá-la, efetuar a correção e processá-la novamente, pois enquanto você não enviar a pré-nota ao SEFAZ, você terá liberdade para manipula-la sempre que necessário.

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