Industrialização para terceiros

Industrialização para terceiros é quando um cliente envia os insumos ou materiais para que a empresa realize parte ou todo o processo de fabricação ou beneficiamento de um produto. Ou seja, a produção é feita, mas os insumos são de propriedade do cliente contratante.

PROCESSO (Passo a passo)

1. Configuração das naturezas de operação

Antes de iniciar o processo, é necessário configurar as naturezas de operação utilizadas na industrialização.

1.1. CFOP 1.901 – Entrada para industrialização por encomenda

O CFOP 1.901 – Entrada para industrialização por encomenda deve ser utilizado no lançamento da nota fiscal recebida do cliente, contendo a matéria-prima que será utilizada no processo produtivo.

Na aba Integrações do cadastro da natureza da operação, configurar:

  • Estoque de terceiro: marcado;
  • Integra estoque de terceiro em meu poder: marcado;
  • Operação: Soma;
  • Exige utilização em ordem de produção realizada para terceiro: marcado.

Essa configuração permite que a matéria-prima recebida seja controlada como estoque de terceiro em poder da empresa e fique disponível para utilização na ordem de produção para terceiro.


1.2. CFOP 5.902 – Retorno de mercadoria utilizada na industrialização

O CFOP 5.902 – Retorno de mercadoria utilizada na industrialização será utilizado para devolver ao cliente a matéria-prima que ele enviou para o processo.

Na aba Integrações, configurar:

  • Estoque de terceiro: marcado;
  • Consome saldo da ordem de produção para terceiro: marcado.

Essa configuração permite que o saldo da matéria-prima seja consumido na ordem de produção e posteriormente retornado ao cliente.


1.3. CFOP 5.124 – Industrialização efetuada para outra empresa

O CFOP 5.124 será utilizado para os valores relacionados à industrialização. Nesse processo, podem ser necessários dois cadastros de natureza de operação distintos, conforme a finalidade do item.

5.124 – Mão de obra

Para o item correspondente à mão de obra/serviço de industrialização, configurar:

  • Integra financeiro: marcado;
  • Estoque de terceiro: marcado;
  • Integra estoque de terceiro em meu poder: marcado;
  • Operação: Subtrai.

Essa configuração permite registrar financeiramente o valor cobrado pela industrialização e realizar a baixa correspondente do estoque de terceiro.

5.124 – Material aplicado

Para o item referente ao material aplicado durante o processo produtivo, configurar:

  • Estoque de terceiro: marcado;
  • Consome saldo da ordem de produção para terceiro: marcado.

Nesse caso, o material aplicado será vinculado e consumido na ordem de produção.


2. Cadastro dos itens

Para o exemplo do processo, serão utilizados três itens:

ItemFinalidade
13897Produto final / mão de obra da industrialização
13897AMaterial aplicado pela empresa
13897DMatéria-prima enviada pelo cliente

Os códigos são apenas exemplificativos. No ambiente do cliente, devem ser utilizados os produtos correspondentes ao processo.


3. Criação do pedido de venda

O processo inicia com a criação do pedido de venda.

Acesse o Pedido de Venda e faça o lançamento manual do pedido realizado pelo cliente.

Na operação, selecionar a opção:

Venda de industrialização para terceiro

No pedido, devem ser incluídos:

  • Produto final correspondente à industrialização/mão de obra;
  • Material aplicado pela empresa.

Importante: o pedido deve ser finalizado para que fique disponível posteriormente para vinculação à ordem de produção para terceiro.


4. Entrada da matéria-prima enviada pelo cliente

Após o cliente enviar a matéria-prima, realizar o lançamento da nota fiscal recebida.

Acesse:

Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Movimentações > Lançamento Nota Fiscal Entrada

Na natureza da operação, selecionar a natureza correspondente à:

Remessa para industrialização por encomenda (Ex. 5.901)

Preencha os dados da nota normalmente, incluindo os totalizadores e demais informações fiscais.

Lançamento do item

Inclua a matéria-prima enviada pelo cliente.

No exemplo:

13897D – Matéria-prima

Utilize o CFOP:

1.901 – Entrada para industrialização por encomenda

Informe também as informações necessárias para o controle do produto, como lote, quando aplicável.

Após concluir o lançamento, finalize a nota.


5. Controle de qualidade

Caso a empresa utilize Controle de Qualidade, a matéria-prima recebida será direcionada para esse processo após o lançamento da nota.

Nesse caso:

  1. Acesse o Controle de Qualidade;
  2. Localize a mercadoria recebida;
  3. Realize a liberação;
  4. Libere a mercadoria para utilização na produção.

Após a liberação, a matéria-prima estará disponível para utilização na ordem de produção para terceiro.

Caso o Controle de Qualidade não seja utilizado, essa etapa não será necessária.


6. Lançamento da Ordem de Produção para Terceiro

Após a entrada e liberação da matéria-prima, realize o lançamento da ordem de produção.

Acesse:

Industrial > Produção > Lançamentos > Lançamento de Ordem de Produção Realizada Por/Para Terceiro

Na tela:

  1. Selecione a opção Para terceiro;
  2. Informe o cliente;
  3. Informe o produto acabado;
  4. Crie a ordem de produção.

Ao acessar os detalhes da ordem, serão apresentados os materiais envolvidos no processo, incluindo:

  • Material aplicado;
  • Matéria-prima enviada pelo cliente.

6.1. Vinculação da matéria-prima

Para a matéria-prima enviada pelo cliente, é necessário realizar o vínculo com a nota fiscal de entrada que foi lançada anteriormente.

Isso permite relacionar o material utilizado na produção ao estoque de terceiro recebido.


6.2. Vinculação do material aplicado

Para o material aplicado pela empresa, deve ser realizado o vínculo com o pedido de venda criado anteriormente.

Atenção

Caso o pedido não esteja finalizado, ele não será apresentado para vinculação na ordem de produção.

Nesse cenário:

  1. Retorne ao Pedido de Venda;
  2. Finalize o pedido;
  3. Retorne à tela da Ordem de Produção;
  4. Reabra/atualize a ordem para que o pedido finalizado seja localizado;
  5. Selecione o pedido correspondente.

6.3. Disponibilidade do material aplicado

O material aplicado precisa possuir estoque disponível para que possa ser vinculado à ordem de produção.

Caso o item não tenha saldo disponível, ele poderá não ser apresentado para utilização.

Após disponibilizar o estoque:

  1. Selecione o material;
  2. Informe a localização;
  3. Salve a ordem.

Após o salvamento, a ordem de produção será alterada para o status:

Produzida


7. Geração da nota de industrialização

Com a ordem de produção concluída, acesse:

Suprimentos > Faturamento > Notas de Saída > Geração de Nota de Industrialização para Terceiro

Nessa tela, localize o pedido que será faturado e selecione a quantidade a faturar.

Antes da geração da nota, é importante verificar também o cadastro do Tipo de Retorno da Industrialização.

Industrial > Produção > Cadastros > Cadastro de Tipo de Retorno de Industrialização


8. Cadastro do Tipo de Retorno da Industrialização

O cadastro do tipo de retorno define informações utilizadas na geração da nota fiscal de industrialização.

Industrial > Produção > Cadastros > Cadastro de Tipo de Retorno de Industrialização

Nesse cadastro deve estar configurado o CFOP utilizado para o retorno da matéria-prima.

No exemplo:

5.902 – Retorno de mercadoria utilizada na industrialização

Esse CFOP será utilizado para a devolução da matéria-prima enviada pelo cliente.

A configuração deve estar de acordo com a natureza da operação cadastrada anteriormente.


9. Faturamento da industrialização

Na tela Industrial > Produção > Lançamentos > Lançamento de Ordem de Produção Realizada Por/Para Terceiro

  1. Selecione o pedido;
  2. Informe/marque a quantidade que será faturada;
  3. Clique em Faturar;
  4. Processe a nota.

A nota fiscal gerada contemplará, no mesmo documento, os componentes da industrialização.

No exemplo:

5.124 – Industrialização/mão de obra

13897 – corresponde ao valor da industrialização realizado pela empresa.

5.124 – Material aplicado

13897A – corresponde ao material aplicado pela empresa no processo.

5.902 – Retorno da matéria-prima

13897D – corresponde à matéria-prima enviada anteriormente pelo cliente e que será devolvida.

Dessa forma, a mesma nota fiscal representa o encerramento do processo de industrialização, contemplando a industrialização realizada, o material aplicado e o retorno da matéria-prima do cliente.


10. Fluxo resumido

O processo completo pode ser representado da seguinte forma:

  1. Cliente solicita a industrialização

  1. Criar Pedido de Venda

→ Selecionar Venda de industrialização para terceiro
→ Incluir produto final e material aplicado

  1. Finalizar o Pedido de Venda

  1. Cliente envia a matéria-prima

  1. Lançar Nota de Entrada

→ CFOP 1.901
→ Estoque de terceiro em poder da empresa

  1. Liberar no Controle de Qualidade, quando utilizado

  1. Criar Ordem de Produção para Terceiro

→ Vincular matéria-prima à nota de entrada
→ Vincular material aplicado ao pedido de venda

  1. Produzir e finalizar a Ordem de Produção

  1. Gerar Nota de Industrialização para Terceiro


10. Faturar e processar a nota

11. Nota fiscal contempla:

  • 5.124: industrialização/mão de obra;
  • 5.124: material aplicado;
  • 5.902: retorno da matéria-prima do cliente.

Pontos de atenção

  • O CFOP 1.901 deve estar configurado para integrar a matéria-prima ao estoque de terceiro em poder da empresa.
  • A matéria-prima recebida deve estar disponível para utilização na ordem de produção.
  • Quando houver Controle de Qualidade, a mercadoria precisa ser liberada antes da produção.
  • O Pedido de Venda precisa estar finalizado para aparecer na vinculação da Ordem de Produção.
  • O material aplicado precisa possuir estoque disponível para ser utilizado na ordem.
  • O CFOP 5.902 utilizado no retorno deve estar corretamente configurado no cadastro do Tipo de Retorno da Industrialização.
  • A nota de industrialização é gerada com os diferentes componentes do processo, contemplando a industrialização, o material aplicado e o retorno da matéria-prima.
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